CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZE428097E8 Pagamento Fattura n.34/A del 14/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE MARCHI AMABILE 03590270264 |
336.00 |
13/04/2019 27/05/2019 |
336.00 |
ZE627B5C25 Pagamento Fattura n.44 del 17/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCHOLA S.R.L. 03288270287 |
1261.20 |
04/09/2018 27/05/2019 |
1261.20 |
ZE9261A12F Pagamento Fattura n.18 PA /PA del 19/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE 02042760393 |
280.00 |
20/03/2019 11/05/2019 |
280.00 |
ZE929C1905 Pagamento Fattura n.PA84 del 25/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO 01991210269 |
409.00 |
13/09/2019 05/10/2019 |
409.00 |
ZEA281C29B Pagamento Fattura n.123 PA del 24/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL 01771090238 |
789.50 |
18/04/2019 15/06/2019 |
789.50 |
ZED2A08F5D Pagamento Fattura n.000465/0C del 11/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPAGNARO VITTORIO & C SAS 02421790268 |
240.08 |
04/10/2019 16/12/2019 |
240.08 |
ZF1251FC2A Pagamento Fattura n.11PA del 05/03/2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
Adriano Zanella 03220240281 |
4700.00 |
01/10/2018 18/03/2019 |
4700.00 |
ZF2279996C Pagamento Fattura n. 19PAS0004856 del 31/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. 01573850516 |
33.98 |
15/03/2019 18/04/2019 |
33.98 |
ZF426B83CC Pagamento Fattura n.52 del 28/06/2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO 06416850961 |
230.00 |
10/01/2019 09/07/2019 |
230.00 |
ZF42AF8405 Pagamento Fattura n.2019SP001510 del 12/12/2019 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
324.60 |
04/12/2019 16/12/2019 |
324.60 |
ZF72730944 Pagamento Fattura n.1/PA del 16/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBAN AZZURRA 04704810284 |
209.09 |
15/02/2019 18/03/2019 |
209.09 |
Z2A25928DF Pagamento Fattura n.18/E del 18/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISOLA VERDE SRL 00758950281 |
3683.60 |
31/10/2018 17/01/2019 |
3683.60 |
Z3024EFD62 Pagamento Fattura n.10/E del 17/12/2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. A R.L. 04144140276 |
31120.50 |
17/09/2018 24/06/2019 |
31120.50 |
Z3C21772EB Pagamento Fattura n.16/2018 del 31/01/2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPERATOR 00043010289 |
11548.14 |
29/12/2017 13/02/2019 |
11548.14 |
Z541F08023 Pagamento Fattura n.000111/PA del 21/02/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TE.MA UFFICIO SRL 02175220272 |
7168.33 |
16/06/2017 31/12/2019 |
7168.33 |
Z5B25A9225 Pagamento Fattura n.2018G00042 del 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C 03738100266 |
2614.00 |
08/11/2018 17/01/2019 |
2614.00 |
Z6A2623A39 Pagamento Fattura n.1252 del 18/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 |
69.00 |
06/12/2018 17/01/2019 |
69.00 |
Z9B21BD5AB Pagamento Fattura n.32/PA del 26/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. 04845720285 |
1147.54 |
30/10/2017 13/02/2019 |
1147.54 |
ZBB21EE4DD Pagamento Fattura n.8718101936 del 26/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane S.p.A. 01114601006 |
917.72 |
27/03/2018 13/02/2019 |
169.30 |
ZE12623CE2 Pagamento Fattura n.5/PA del 11/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBAN AZZURRA 04704810284 |
98.18 |
06/12/2018 17/01/2019 |
98.18 |
ZF325D7B17 Pagamento Fattura n.V3-26211 del 26/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
81.26 |
20/11/2018 17/01/2019 |
81.26 |
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